老师,我们是物业公司,收到如下图发票,我们把钱打劳务派遣公司,他们给我们发票,我们做账 管理费用—劳务费 贷:其他应付款 这样做对吗?过年给劳务派遣人员发奖金我能入借:管理费用——奖金 贷应付职工薪酬—奖金吗?
妞妞
于2020-03-04 15:11 发布 1210次浏览

- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-04 15:19
往来通过应付账款核算 给派遣人员直接发放的奖金 可以通过应付职工薪酬核算
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您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
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少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
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您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
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您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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