送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-03-05 09:24

是的,借管理费用---差旅费,贷库存现金

依水落花听雨 追问

2020-03-05 09:26

请问老师,老板春节请工人聚餐,怎么用分录

王超老师 解答

2020-03-05 09:26

借:应付职工薪酬---福利费
贷:银行存款/现金

依水落花听雨 追问

2020-03-05 09:28

谢谢老师

王超老师 解答

2020-03-05 09:30

不客气

亲,满意请给五星好评哦 
b( ̄▽ ̄)d

依水落花听雨 追问

2020-03-05 09:54

请问老师我们信用社收到钱,是省联社清算,这是咋写

王超老师 解答

2020-03-05 09:59

借:其他货币资金---省联社
贷:主营业务收入,其他应付款等科目

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相关问题讨论
您好,不可以,必须要通过应付职工薪酬-福利费核算。
2020-06-21 11:05:08
可以的,你不认证可以价税合计做成本和费用
2019-10-30 13:59:11
需要通过应付职工薪酬才可以
2019-01-21 11:40:30
你好!可以的分录本身没问题
2018-03-05 15:12:31
你好,写相同的就可以了。最好写下
2016-12-31 15:49:00
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