送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-05 09:36

做无票收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,开发票贴后面,报税填写无票收入,对应13%货物栏

霍宁 追问

2020-03-05 09:40

后期给客户补开发票了怎么报税,怎么做账

maize老师 解答

2020-03-05 09:43

蓝字-之前无票收入填写13%货物,做账不做了,

霍宁 追问

2020-03-05 10:11

之前填写无票收入那红数冲回,专用发票那填写本次开发票的金额,这样就不会重复交税了,是这个意思吗

maize老师 解答

2020-03-05 10:18

是的,是这个意思,你说的是对的

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相关问题讨论
做无票收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,开发票贴后面,报税填写无票收入,对应13%货物栏
2020-03-05 09:36:27
同学 你好 借:应收账款 贷:应交税费——应交增值税——销项税额
2018-12-06 18:47:45
你好!现在要确认收入,在申报增值税的时候作为未开票收入申报,如果以后客户需要开票,就冲销未开票收入就可以了
2019-09-30 17:00:44
同学好,3月份确认收入计提销项税,未收到发票可以先在3月份暂估入帐
2020-03-31 11:03:17
同学你好 这个做收入结转成本就可以了
2023-08-30 12:01:40
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