老师,公司产品本来是卖1万,但是有3千抵了欠业务员的工资,所以只回款7千,合同也是做7千,开票7千,那我们的销售出库金额应该是多少?还有这抵扣的3千应该怎么做分录?
薄荷凝望
于2020-03-05 10:02 发布 738次浏览
- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,出库按照实际成本出库,因为合同和发票都是7000,抵扣这3000体现不出来,
2020-03-05 10:03:52

你好,1万,借应付职工薪酬3000,借:应付账款3000
2020-03-05 10:28:44

您好!一开始收到的时候借现金 贷预收账款
然后交钱的时候,借应收账款等 预收账款贷现金
2017-03-17 11:17:00

借,固定资产24
贷,银行存款2
长期付款22
借,长期应付款1
贷,银行存款1
2019-08-27 06:50:48

那你的那个题目是什么呢?同学。
2021-05-09 16:22:53
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