老师,公司产品本来是卖1万,但是有3千抵了欠业务员的工资,所以只回款7千,合同也是做7千,开票7千,那我们的销售出库金额(不是指成本)应该是多少?还有这抵扣的3千应该怎么做分录? 另外同样情况但是是抵扣我司欠对方公司的债务,那这抵扣的部分又怎么做分录?
薄荷凝望
于2020-03-05 10:22 发布 474次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

你好,1万,借应付职工薪酬3000,借:应付账款3000
2020-03-05 10:28:44

你好,出库按照实际成本出库,因为合同和发票都是7000,抵扣这3000体现不出来,
2020-03-05 10:03:52

您好!一开始收到的时候借现金 贷预收账款
然后交钱的时候,借应收账款等 预收账款贷现金
2017-03-17 11:17:00

开公司抬头发票,计入销售费用吧
2017-08-28 11:43:33

应该是先计提,在扣除哈
2022-01-15 17:09:24
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