送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-05 12:17

你好
借:预收账款  440700
贷:主营业务收入   390000
贷:应交税费——应增(销)50700

风铃 追问

2020-03-05 12:23

为什么不是
借:预收账款:300000
       应收账款:140700
贷:主营业务收入390000
        应交税费——应增(销)50700

立红老师 解答

2020-03-05 12:30

你好,和一个客户之间的业务不能同时用应收和预收,不方便以后对账

风铃 追问

2020-03-05 12:32

明白了,谢谢!

立红老师 解答

2020-03-05 12:34

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

风铃 追问

2020-03-05 16:48

就上午咨询的那个问题还有一点没搞明白,如果都记入预收账款里面,怎么区分对方还欠我们多少钱呢?

立红老师 解答

2020-03-05 16:51

你好,如果预收账款余额在贷方,就是我们欠对方的货,如果预收账款余额在借方,表示为我们的应收款项,是对方欠我们钱

风铃 追问

2020-03-05 16:52

哦!太感谢了!彻底明白了!

立红老师 解答

2020-03-05 16:53

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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2018-10-26 12:02:01
你好 借:预收账款 440700 贷:主营业务收入 390000 贷:应交税费——应增(销)50700
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2019-10-24 15:27:54
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