- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-05 12:17
你好
借:预收账款 440700
贷:主营业务收入 390000
贷:应交税费——应增(销)50700
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为什么不是
借:预收账款:300000
应收账款:140700
贷:主营业务收入390000
应交税费——应增(销)50700
2020-03-05 12:23:26

你好 如果是公司先发放工资 后缴纳社保或者公积金是做的其他应付款 这个是一个支付的工资的分录
2018-10-26 12:02:01

你看一下图片,同学
2019-10-24 15:27:54

你好,题目比价长做好发给你
2020-07-10 08:21:47

老师我想知道数都是怎么来的
2020-07-03 13:23:50
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