- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-05 12:17
你好
借:预收账款 440700
贷:主营业务收入 390000
贷:应交税费——应增(销)50700
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你好 如果是公司先发放工资 后缴纳社保或者公积金是做的其他应付款 这个是一个支付的工资的分录
2018-10-26 12:02:01
你好
借:预收账款 440700
贷:主营业务收入 390000
贷:应交税费——应增(销)50700
2020-03-05 12:17:47
你看一下图片,同学
2019-10-24 15:27:54
做相反的分录,是最直接的
2022-06-15 20:52:12
1借银行存款1017
贷主营业务收入900
应交税费应交增值税销项税117
2022-02-22 08:21:16
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