老师你好,下面附上了业务和答案,我不太理解,这个和我直接接触到的分录不太一样,麻烦您帮我看一下答案是否错了,如果没错的话麻烦您帮我讲一下可以吗,我不太理解这个答案的思路,谢谢
云淡风轻
于2018-10-26 11:57 发布 557次浏览


- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好
借:预收账款 440700
贷:主营业务收入 390000
贷:应交税费——应增(销)50700
2020-03-05 12:17:47

你好 如果是公司先发放工资 后缴纳社保或者公积金是做的其他应付款 这个是一个支付的工资的分录
2018-10-26 12:02:01

你看一下图片,同学
2019-10-24 15:27:54

这样肯定不是最好的呀。
2022-03-30 16:59:50

从处理方式上面来说,是可以做汇总分录处理的
2022-03-12 16:53:32
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