上年度有个凭证错了 应该是借应付账款贷银行存款 做成了借管理费用-服务费,贷银行存款,而且当时做这个分录的时候以为是普通的发票,12月份付的款,想着1月份收到发票再冲应付账款,收到之后发现是专用发票,怎么处理?
- 晴。
于2020-03-05 17:08 发布 1104次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-03-05 17:09
你好 做之前凭证的负数分录,然后按发票做正确的分录就可以了。
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你好,直接借管理费用,贷银行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47

你好!红字分录冲减之前的2个分录,然后做正确的就可以了
2017-08-30 14:40:50

你好!红字冲减之前的2笔分录,然后做正确的
2017-08-30 14:42:24

你好 做之前凭证的负数分录,然后按发票做正确的分录就可以了。
2020-03-05 17:09:45

是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08
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