老师 有一笔授权费,前几个月都计提了,当时分录是借管理费用贷应付账款,付款的时候是借应付账款,贷银行存款,现在发票来了,我该怎么调整?
幽の空
于2019-05-09 14:20 发布 746次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-05-09 14:22
你好 把前面计提的冲掉 按发票做账就可以了
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你好,直接借管理费用,贷银行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47

你好 把前面计提的冲掉 按发票做账就可以了
2019-05-09 14:22:00

你好,同学
你这样的分录是正确的哦
2022-01-04 09:21:40

直接调的,借 管理费用 -100 借应付账款 100,结果核销的时候核销不了,是不是做错了
2017-04-06 21:23:52

你好,做长期待摊费用,支付时候借长期待摊,贷银行,摊销借管理费用 贷长期待摊
2019-10-08 14:40:51
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幽の空 追问
2019-05-09 14:28
答疑苏老师 解答
2019-05-09 14:30