送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-05-09 14:22

你好 把前面计提的冲掉  按发票做账就可以了

幽の空 追问

2019-05-09 14:28

后期还要计提,发票和钱都只是出了一部分,后面计提该怎么做?

答疑苏老师 解答

2019-05-09 14:30

你好 后面还按正常计提就可以

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你好,直接借管理费用,贷银行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
你好 把前面计提的冲掉 按发票做账就可以了
2019-05-09 14:22:00
你好,同学 你这样的分录是正确的哦
2022-01-04 09:21:40
你好,做长期待摊费用,支付时候借长期待摊,贷银行,摊销借管理费用 贷长期待摊
2019-10-08 14:40:51
直接调的,借 管理费用 -100 借应付账款 100,结果核销的时候核销不了,是不是做错了
2017-04-06 21:23:52
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