在12月份确认了销售,结转了成本,还有部分成本做的暂估,这个月拿回来的代加工发票应该怎么做账?因为不知道是代加工,之前做的都直接用的库存商品,没走委托加工物资
敏感的跳跳糖
于2020-03-05 19:33 发布 578次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-05 19:34
先红冲之前的分录 然后按委外加工来做分录。 结转的成本有差异在做调整
相关问题讨论
您好
请问库存商品有没有销售出库
2019-07-24 11:48:15
先红冲之前的分录 然后按委外加工来做分录。 结转的成本有差异在做调整
2020-03-05 19:34:36
您好!您按实际的产品成本结转就可以了。
2016-06-14 16:18:44
你好,期末成本和期初的肯定是不同的
2020-05-15 09:51:43
你有收入就结转,没收入就不结转
2021-05-08 14:50:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
敏感的跳跳糖 追问
2020-03-05 19:36
meizi老师 解答
2020-03-05 19:38
敏感的跳跳糖 追问
2020-03-05 19:44
meizi老师 解答
2020-03-05 19:45