老师您好,我是行政单位,有一笔业务,2019年11付款给工程公司,工程公司2019年10月份写的申请付款报告,2019年12月开了发票过来,以后就有付款是话了应收账款这笔业务做账的时间怎么安排做,做到哪个月比较好。
myx
于2020-03-07 09:30 发布 705次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-03-07 09:42
你好,同学。
你是在付款当月处理的。
相关问题讨论
你好,同学。
你是在付款当月处理的。
2020-03-07 09:42:35
例:账上有王某300元借款(应收款)经财政核实时间久远且已无法找到本人,现在对其进行损失处理(核销)应该如何处理?请高人指点一下吧!
2015-11-07 18:23:59
同学你好
直接做收入然后做上交的分录
2022-05-24 20:37:13
你好同学会计需要付赔偿的责任同学。4年前的经手会计
2020-06-12 09:10:35
这笔应收款确实无法收回账务处理:
1、如果你单位提取坏账损失了
借:坏账准备
贷:应收账款
2、如果你单位没有提取坏账损失
借:管理费用--坏账损失
贷:应收账款
1、如果计入“坏账准备”不用税务审批。
2、如果计入“管理费用--坏账损失”,需要税务审批,审批后,可以税前扣除。
3、税务审批提供的资料,损失申请书、税务需要的其他相关资料等。
按照正常的会计处理就行,这样你就没有什么责任了
2020-06-12 11:51:09
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