老师,单据的流转是怎么流转的?我总结下:1、送原材料来:仓库签收,拿供应商送货单,发票,按合同是挂账还是现付,如果是挂账,交会计审核后(会计审核数据),交主管审核(主管审核业务)。如果是现付,交出纳。对吗?2、对于报销:单据齐全,会计审核,付现。单据不全,月底会计挂账,等发票回来。(我觉得老是不明朗,这个规范的流程是怎么走的?老师,能帮我捊清楚些吗?)谢谢。
朱
于2020-03-07 21:27 发布 1860次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-03-07 21:36
您好,您具体发现的问题生怎么的,
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您好,您具体发现的问题生怎么的,
2020-03-07 21:36:52

你可以先暂估入库,来发票之后冲暂估的然后按照收到的发票做账
2020-06-02 17:44:59

您好
采购原材料的发票按吨位开票,入账能按件入账
2021-10-18 13:38:26

您好,同学,是不是1月份认证的11月份的发票,所以再这样做账,那这样没问题
2022-01-17 11:14:22

你好,公司采购原材料,供应商送货一般有送货单,发票,入库单和送货单
2021-04-27 21:27:32
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