送心意

冯慧老师

职称中级会计师

2020-03-09 11:18

您好,如果只是一张或者两三张凭证可以红字冲销上个月的应收账款凭证,这个月再按照正确的做一遍,如果是总数多寄,可以做一个总账凭证,冲销掉多计提的应收账款

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您好,如果只是一张或者两三张凭证可以红字冲销上个月的应收账款凭证,这个月再按照正确的做一遍,如果是总数多寄,可以做一个总账凭证,冲销掉多计提的应收账款
2020-03-09 11:18:41
你好,差额部分用负数金额做上月一样的科目就好
2020-03-09 11:18:05
借应付账款 红字 贷主营业务收入 红字
2019-07-05 11:10:57
将差额给红冲掉或做相反分录就行了。
2018-11-14 10:15:07
你好,是本来 借;银行存款 贷;应收账款 2000,你错误的记成了4000,是这个意思吗?
2019-03-04 10:40:22
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