上个月多付了一家供应商1998的货款,这个月又有应付1156货款,上个月和供应商沟通好了下次付款的时候冲减多付的1998,这个月付款时公司出纳和会计都应该怎么做账呢?
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于2017-02-07 12:30 发布 1193次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-02-07 15:07
出纳也不需要做支付单吗?
相关问题讨论
您好,不知道上月是记什么科目
借:应付账款 1156
贷:应收账款 1156
还有余额842
2017-02-07 13:26:01
多付的款作为预付账款,冲抵下次货款。
2018-08-29 09:33:12
你好!在预付账款里挂着就可以
2018-08-29 09:39:22
您好
请问A什么原因要付款给您单位
2019-12-26 15:21:16
和你做账的一样吗?不一致的看下你那里不对
2019-02-25 14:30:28
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笑笑老师 解答
2017-02-07 13:26
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2017-02-07 16:34