你好,19年12月的票,19年没有专门人做帐,2月退回重开,3月冲红,这个帐怎么做?主要去年这笔没帐
小麦
于2020-03-09 14:00 发布 534次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-03-09 14:02
12月份开出去没有做账的话先补上,什么会计准则
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你好,做发放的相反分录就是了
2017-05-22 11:57:01
你好,按报废处理就可以。
2019-06-28 16:17:10
退还的增量留抵税额的账务处理,进项税额留抵在账务上体现为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,分录:
借:银行存款
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,分录:
借:银行存款
贷:应交税费--未交增值税
2020-09-11 09:44:21
12月份开出去没有做账的话先补上,什么会计准则
2020-03-09 14:02:13
你好,借;银行存款,贷;其他应付款
借;其他应付款,贷;银行存款
2019-06-18 09:29:29
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