送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-09 20:02

借银存贷其他应付款
借其他应付款贷主营业务收入,应交税费,银存

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-03-09 20:10

不对老师,我们佣金收入直接在平台上体现没直接到银行账户,而且我们佣金收入都是月底一次性合计一笔,因为商户不需要我们开佣金发票给他们,他们也不需要开代收代付发票给我们平台,但是我们一次性确认一笔佣金收入的时候作为未开发票收入缴纳税款,我们目前是代理记账给我们做的分录,我看他是借:应付账款-某商户   贷:银行存款  银行出去的摘要写的是结算12月平台订单结款给商户的

郭老师 解答

2020-03-09 20:16

把银行改其他货币资金
你们下
先收到款
然后支付出去不是吗

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-03-09 20:35

根商家合作时候我们先包票,然后看每个月我们平台卖出去多少,卖出去的佣金先自动扣下到我们平台,然后月底结算每个商户的订单款,从银行支付给商户的

郭老师 解答

2020-03-09 20:37

肯定不是应收了吧

郭老师 解答

2020-03-09 20:37

借其他货币资金贷其他应付款
钱到账了

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相关问题讨论
借银存贷其他应付款 借其他应付款贷主营业务收入,应交税费,银存
2020-03-09 20:02:30
您好,分录,借;银行存款,19400万元,贷:股本,5000万元,资本公积,14400万元。
2017-12-02 16:59:50
你好 借;银行存款1000万*5*(1-3%) 贷;股本1000万 资本公积—股本溢价1000万*(5-1)—1000万*5*3%
2020-06-23 16:16:40
借:银行存款 4850 贷:股本 1000 资本公积—资本溢价 3850
2020-06-23 16:49:17
按实际的计提收入挂往来,支付的时候走往来
2017-01-23 14:17:59
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