送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-10 10:06

借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,或者是借应付职工薪酬  贷营业外收入

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相关问题讨论
借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-04-14 16:53:09
您好 根据实际缴纳的写分录就好了 减免的不需要写
2020-04-01 17:57:48
您好,可以直接按减免后的金额入账。 如果是按减免前的金额入账,那么社保减免时 借:管理费用-社保(红字) 贷:应付职工薪酬-社保(红字)
2020-07-13 14:23:34
可以去你减免之后的计提
2020-03-16 09:06:18
你好,是的,直接红冲就行了,不要做营业外
2020-04-07 13:54:12
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