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bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-04-14 16:53:09
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您好
根据实际缴纳的写分录就好了 减免的不需要写
2020-04-01 17:57:48
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您好,可以直接按减免后的金额入账。
如果是按减免前的金额入账,那么社保减免时
借:管理费用-社保(红字)
贷:应付职工薪酬-社保(红字)
2020-07-13 14:23:34
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可以去你减免之后的计提
2020-03-16 09:06:18
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你好,是的,直接红冲就行了,不要做营业外
2020-04-07 13:54:12
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