我1月应交增值税—销项税是62305.66,我认证的进项税为65160.2,2月的销项税为63037.16,进项税为59661.59,2月我应交增值税为521.03,我算的对吗?
暄
于2020-03-10 11:25 发布 502次浏览
- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
同学你好,
借:应交增值税-销项税
借:应交增值税-进项税额转出,
贷:应交增值税-进项税
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
你好 进项税是你购进货物回来 取得进项税 可以拿来抵扣增值税销项税 和进项税转出的金额的。
2020-03-14 11:35:25
同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
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