送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-10 15:14

你好,
借:应付职工薪酬
贷:以前年度损益调整

借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交所得税

借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润

上传图片  
相关问题讨论
你好,补计提 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 
2021-04-22 14:12:48
你好! 可以到12月份汇总调整的。
2020-07-01 20:56:37
你好,现在冲减了,损益科目用以前年度损益调整
2020-03-24 09:19:20
您好 请问大概多计提了多少金额
2019-03-18 10:32:32
借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数
2020-01-19 11:53:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...