送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-04-22 14:12

你好,补计提
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 

橘子橙 追问

2021-04-22 14:17

谢谢老师。可以不在一个会计期间吗?

邹老师 解答

2021-04-22 14:21

你好,之前少计提了,只能是现在补计提啊,不在一个期间也只能是这样处理 啊 

橘子橙 追问

2021-04-22 14:30

好的谢谢老师

邹老师 解答

2021-04-22 14:33

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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同学你好,可以在年底时一次调整;
2021-11-23 14:40:10
你好,冲回计提部分,把多余金额存回银行
2020-08-05 09:07:31
你好,冲销多计提就是了 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
2018-07-04 14:22:46
您好,直接计提,借:管理费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬-工资。
2017-11-23 23:00:42
你好,补计提 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 
2021-04-22 14:12:48
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