送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-11 10:13

借制造费用1020+120
贷应付职工薪酬1140
借应付职工薪酬1140
贷其他应付款社保297
贷银行存款843

追问

2020-03-11 10:53

生产工人的工资是先入制造费用,再转入生产成本的吗?谢谢。

朴老师 解答

2020-03-11 10:56

是的,先计入制造费用后转

追问

2020-03-11 10:58

怎么分配的?谢谢您。

追问

2020-03-11 10:59

制造费用下设哪些科目?

追问

2020-03-11 11:02

员工餐补是放入制造费用--福利费吗?

朴老师 解答

2020-03-11 11:05

你要分配什么?工资就是制造费用的工资里面

追问

2020-03-11 11:22

假如工资是800,补生活费200,那么,借制造费用--工资,制造费用--福利费,贷应付职工薪酬--工资800,应付职工薪酬--福利费200,是这样做分录的吗?

朴老师 解答

2020-03-11 11:28

是的,就是这样做的哦

上传图片  
相关问题讨论
借制造费用1020%2B120 贷应付职工薪酬1140 借应付职工薪酬1140 贷其他应付款社保297 贷银行存款843
2020-03-11 10:13:51
你好! 第一步计提工资与社保时: 借:管理费用/销售费用/制造费用(依据员工工作性质决定) 贷:应付职工薪酬--工资 应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 第二步,发放工资分录: 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款 应交税费--应交个人所得税 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 缴纳社保、缴纳个税时分录:借:应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
2022-03-18 14:55:40
你好,你这个可以计入制造费用,社保费。
2024-11-14 16:56:02
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2017-10-20 08:41:13
借:制造费用—社保费 贷:应付职工薪酬—社保费
2018-09-28 09:57:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...