老师:去年我收到一张承兑我就做的:借:现金,贷应收帐款,这月承兑到期了出纳又把这张承兑拿出来贴现,现在我该如何做帐呢?我是不是该红冲去年的凭证正确地做借应收票据,贷应收帐款,但又涉及到去年的现金减少,请解答(因为我不知老板娘哪些承兑要等到到期了贴现)
梦琦
于2016-05-05 14:48 发布 939次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-05-05 15:18
那更正后就影响当期的现金,有没问题
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你好!收到时应该是借:应收票据 贷:应收账款 今年承兑借:银行存款 贷:应收票据 你可以把去年的按原凭证红冲直接做正确的
2016-05-05 14:56:27
你好,这个其他应收款的款项实际有收回来吗?
2020-04-24 16:10:30
既需要金额,也需要明细
2016-05-09 13:41:31
你好!你支付其他开支不是应该用发票来冲减吗
2017-08-10 10:57:43
你好,是需要提供收据的,否则做收款分录都没有原始单据了
2018-09-17 15:27:54
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晓海老师 解答
2016-05-05 14:56