送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-03-12 08:09

你好
负数发票,不是转出的概念
借:管理费用    —20
       应交税费—应交增值税—进项税   -10
   贷 应付账款 —    -30

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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 10:03:06
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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