老师,用于招待的进项税转出的分录是:借:管理-招待,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出?还是借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应交增值税-进项税转出?
薇若天际
于2020-08-03 10:01 发布 1073次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-08-03 10:03
您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
进项大于销项的可以这么做。
2021-02-05 10:00:25
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