你好,以前月份因为销售方发票开错,我公司作为够买方已经认证了发票,并且开具了红字发票信息表,对方在本月也已经给我们开了红字票和一份蓝字发票,我方从开具红字信息表到收到红蓝字发票的分录要怎么做?麻烦写一下,谢谢。
薄荷雨
于2020-03-12 08:24 发布 797次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-03-12 08:25
你好,把原来的分录做一红字分录,同时申报时进项转出,再按照正确的做
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您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55
发票是不是退回了,你手上是你们公司所有发票联次都在,那就是你这边申请
2019-09-10 13:48:44
你好,这个是你们开红字信息表。
2023-07-05 14:15:48
你好 需要重新开蓝字发票来红冲 然后再重新开红字信息表 在开正确的红字发票
2019-06-28 13:03:12
开不了提示原因是什么,编码是直接打印出来的
2019-04-21 14:52:12
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