请问:以前月份因为销售方发票开错,我公司作为够买方已经认证了发票,并且开具了红字发票信息表,对方在本月也已经给我们开了红字负数票和一份蓝字发票,请问这一系列过程的详细的分录怎么做?麻烦写详细些,数字随便写。比如根据红字信息表做什么分录,根据红字发票蓝字发票做什么分录,麻烦写详细些,拜托了。因为之前问了几个朋友都没说明白,谢谢了!
薄荷雨
于2020-03-12 09:24 发布 735次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-12 09:43
开红字信息表,你账上做借原材料 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数 次月申报的时候附表2填写进项税额转出,20栏,后面收到红字发票贴后面,2收到蓝字做借原材料 进项税额 贷应付账款,附表2填写第2栏
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您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55
发票是不是退回了,你手上是你们公司所有发票联次都在,那就是你这边申请
2019-09-10 13:48:44
你好,这个是你们开红字信息表。
2023-07-05 14:15:48
你好 需要重新开蓝字发票来红冲 然后再重新开红字信息表 在开正确的红字发票
2019-06-28 13:03:12
开不了提示原因是什么,编码是直接打印出来的
2019-04-21 14:52:12
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薄荷雨 追问
2020-03-12 09:47
maize老师 解答
2020-03-12 09:51