老问你个业务,加计扣除的15个点, 如果当期我的进项 大于销项,我就不能享受这个政策了是吧。 那不能享受这个政策的话,我在报表时候,加计扣除那个表我是填0就可以吗?不需要我在那个表里还填15个点的进项数,然后再去另外一个表把这个数填上转出吧?
郎平
于2020-03-12 12:11 发布 1238次浏览
- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
2020-03-12 12:22
同学好, 当期进项大于销项不需要享受,申报表也不需要申报
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同学好, 当期进项大于销项不需要享受,申报表也不需要申报
2020-03-12 12:22:42
你好!这个加计扣除跟你是不是大于销项没有关系的了。
2020-03-12 10:17:26
是的,需要减除这个,调减那个
2019-08-07 14:06:04
借应交税费增值税加计扣除贷、营业外收入借应交税费、未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2021-12-07 15:14:08
你好 当期能抵的进项是多少也就是销售是多少 ?
2021-12-07 14:51:55
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郎平 追问
2020-03-12 12:26
英老师 解答
2020-03-12 12:33