- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-12 14:29
你好,不用补做,在付款的时候,一块处理
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你好,不用补做,在付款的时候,一块处理
2020-03-12 14:29:35

你做啥之前做借应付账款 贷银行么,现在做借银行 借应付账款 负数 ,之后重新做
2019-10-28 13:17:35

您好,您具体是什么情况需要调整的,这里看不出来有没有调整错
2019-11-19 22:12:21

您好,做红字冲掉,同时增加暂估户
2018-11-16 15:35:47

不支付的可以记营业外收入的
2019-09-28 23:34:06
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