送心意

英老师

职称中级会计师

2020-03-12 16:12

同学好,借计其他应付款更合适

?娟娟? 追问

2020-03-12 16:15

收到发票用管理费用是吧,借:管理费用  ,贷其他应付款

英老师 解答

2020-03-12 16:20

是的是的借:管理费用 ,贷其他应付款

?娟娟? 追问

2020-03-12 16:30

好的,谢谢。还有个问题,1月份开了一张电子发票8700给客户,这个月它说要取消,电子发票一般都是当月冲红的,跨越好像不行,要怎么做,还有这个要怎么做分录?或者其他办法平掉这票?

英老师 解答

2020-03-12 17:05

电子 发票不用红字发票,可以直接作废

?娟娟? 追问

2020-03-12 17:15

已经跨月了,怎么直接作废,是直接这个月在开一张负的?

英老师 解答

2020-03-12 17:21

电子不能开红字,作废就可

?娟娟? 追问

2020-03-12 17:25

好的,谢谢

英老师 解答

2020-03-12 17:33

不客气,谢谢同学,请给予5星好评,加油!!

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相关问题讨论
首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
借成本费用 进项税额 贷预付账款 应付账款
2021-12-22 09:12:23
同学好,借计其他应付款更合适
2020-03-12 16:12:50
学员您好, 1月份付款时 借:预付账款 2540.37 贷:银行存款 2540.37 收到发票时 借:管理费用(或其他科目)5540.37 贷:预付账款 5540.37
2022-02-22 16:22:24
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