我们单位之前内账都没怎么做,外账请外面的会计做的 现在我接过来了 老板的意思是要把内外账合在一起做一套账,情况就是要把应收应付和存款这块按照实际的做 我要怎么来做呢?而且相当于是要另外建一个账套,把内外合在一起 还是带进销存的那种?? 现在得调整 ,这个怎么调呢
隔壁王老二
于2020-03-13 13:51 发布 1374次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-13 14:02
你好
之前你们做了内帐不做外帐的吗
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你好
之前你们做了内帐不做外帐的吗
2020-03-13 14:02:17
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你好,你需要查一下具体的什么原因。应收应付这些往来科目不一致的,和对方企业核对对账,查一下明细。
2022-04-01 08:14:54
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你好 你冲上年分录 借应收账款贷银行存款 再做 借银行存款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2019-08-05 18:48:09
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您好,供应商发了101个,当时入库的时候按101个入账即可,需要红冲那个100个,再按101个入库。
2017-09-07 23:38:01
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存货是否有实物 有就处理掉
应收和应付是否真实 不真实的均计入营业外收入或支出里面
2019-08-16 09:53:05
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