送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-03-14 10:12

你这如果发票什么的都是开具给你的,你是计入你的在建工程和固定资产。
不是冲其他应应付款。
你考虑作为项目合作资本,计入你的投资资本里面处理,收到钱。

yaya爱学习 追问

2020-03-14 11:14

如果作为项目合作资本,来钱的时候怎么做账

陈诗晗老师 解答

2020-03-14 11:39

借 银行存款
贷 实收资本或资本公积。

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相关问题讨论
请问建设期间具体怎么处理啊,拿进来的发票进开发成本吗
2020-03-13 11:24:17
如果作为项目合作资本,来钱的时候怎么做账
2020-03-14 11:14:55
同学你好 这个可以的哦
2021-07-12 10:30:54
你好,同学。 其他应付款处理。 名字作为明细科目
2019-09-30 19:00:26
之前那些费用还要转成开发产品,结果一样的,摘要写的是赔偿款,是不是应该先:借:开发产品贷开发间接费用+开发成本+前面的各种费用+其他应付款,然后借银行贷开发产品
2019-10-28 10:09:31
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