你好老师,我们是房地产开发公司,个人想用我们公司资质建设一个三层办公楼自用,用我们公司的名开立一个银行专用账户用于这个项目,那人先把钱打进这个账户里,后期的花费都从这个账户里出,想问一下我们公司的账务怎么处理,他打进钱来挂其他应付款,他拿进发票来怎么处理账,借方进开发成本啊还是冲其他应付款啊
yaya爱学习
于2020-03-14 09:58 发布 838次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-03-14 10:12
你这如果发票什么的都是开具给你的,你是计入你的在建工程和固定资产。
不是冲其他应应付款。
你考虑作为项目合作资本,计入你的投资资本里面处理,收到钱。
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请问建设期间具体怎么处理啊,拿进来的发票进开发成本吗
2020-03-13 11:24:17
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如果作为项目合作资本,来钱的时候怎么做账
2020-03-14 11:14:55
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同学你好
这个可以的哦
2021-07-12 10:30:54
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你好,同学。
其他应付款处理。
名字作为明细科目
2019-09-30 19:00:26
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之前那些费用还要转成开发产品,结果一样的,摘要写的是赔偿款,是不是应该先:借:开发产品贷开发间接费用+开发成本+前面的各种费用+其他应付款,然后借银行贷开发产品
2019-10-28 10:09:31
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yaya爱学习 追问
2020-03-14 11:14
陈诗晗老师 解答
2020-03-14 11:39