老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

老师,想请教下您!这里的发放工资,为什么不是”其他应付款”科目,而是\"其他应收款科目“
答: 你好,应是先交的社保等,再扣款。
在8月31号计提8月工资4600,然后在8月申报缴纳8月社保600,到9月15号发放工资,个人社保部分应该用科目其他应收款吗?先发工资,后缴纳社保,用科目其他应付款,那这个发放的工资和社保应该分别是哪个月份的?
答: 九月份发 八月份的工资扣除八月的社保记其他应收款 你们提前给员工交了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
发放工资时社保、住房公积金个人部分应该记到其他应收款还是其他应付款?
答: 您好!如果公司先从工资扣,再支付计入其他应付。 如果先付,再从工资扣,计入其他应收。









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