老师,我问下12月支付给个人两笔费用,两个人都是通过公司对公转到私人的,一个是劳务费,一个是代理费,都没有发票,前面财务挂的是:借:其他应付款—法人,贷:银行存款,现在怎么调平呀?
Cherry小周
于2020-03-15 12:16 发布 744次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-03-15 12:17
借其他应收款-私人贷其他应付款-法人,让这两个人给你开发票来
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借其他应收款-私人贷其他应付款-法人,让这两个人给你开发票来
2020-03-15 12:17:19
你好,通常借方计入其他应收款核算
2017-10-20 10:38:48
同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02
你好,这个是什么需要的,学员
2022-01-10 14:37:13
你好,为什么后面会跟一个自己公司呢?这个自己是自己吧,是不是有两种想法,第一,是不是你这个公司把欠个人的钱,然后从公户上把钱转给个人啦?第二个是不是公司与公司之间的转款啊?
2022-04-01 16:38:41
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Cherry小周 追问
2020-03-15 12:19
朴老师 解答
2020-03-15 12:24