我公司预付给某个人劳务费,我分录是这样做的 借:其他应付款---某某 贷:银行存款 这样可以吗?如果不正确,你还有其他什么方法吗
婉影紫裳
于2017-10-20 10:38 发布 995次浏览
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邹老师
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借其他应收款-私人贷其他应付款-法人,让这两个人给你开发票来
2020-03-15 12:17:19
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你好,通常借方计入其他应收款核算
2017-10-20 10:38:48
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同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02
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你好,这个是什么需要的,学员
2022-01-10 14:37:13
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你好,是可以的,这样平掉了帐
2022-04-15 14:53:47
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