请问,利润表的管理费用和财务费用与科目余额表的本年累计余额相差550.61,是在做账的时候做在贷方,导致会计报表取数取不到,现做汇算清缴时发现这两个科目的发生额和利润表对不上,该怎么办?
旧事者
于2020-03-15 14:24 发布 1512次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,你可以把做账的时候在贷方的改为借方负数,这样就会数据一致的
2020-03-15 14:42:19

这个你可以查各个费用全年合计数
2022-05-27 17:11:21

您好
汇算清缴,期间费用是根据科目余额表本年累计里的借方填
2021-04-23 10:07:45

您好!
是说1-12月的申报表跟账上的不一致是吗?
若是的话 同学看明细科目主要差哪里
2020-05-25 11:17:20

就是根据管理费用和销售费用的二级明细科目对应申报表中的销售费用、管理费用的明细进行归类填报
2018-04-12 10:12:56
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