大神支支招,帮我看看我这账务如何处理。
小洙子
于2020-03-15 22:18 发布 466次浏览

- 送心意
桂龙老师
职称: 中级会计师
2020-03-15 22:38
我分析一下发给你。
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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00

同学你好
你要先补做收入
2022-04-02 15:37:42

账务处理:收到款项:借:银行存款,贷:其他应付款,既然是过账,肯定是要还的,还:借:其他应付款,贷:银行存款。你要过账单位给你写一个过账的说明材料,你们就不需要纳税了。
2017-08-15 13:30:22

你好,计入管理费用-会务费即可。
2021-07-11 10:17:44

借;管理费用400 银行存款 3600 贷;其他应收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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桂龙老师 解答
2020-03-15 23:08