送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-16 13:43

你好  先暂估入库 借原材料-暂估贷银行存款  后期 你收到发票冲暂估按实际发票来做 。 现在销售  做收入结转材料成本。 收到发票有差异金额的 做调整

瑞雪平安 追问

2020-03-16 14:19

关键是前期不知道购买材料,所以无法预估。后面别人通知要付款材料费。

meizi老师 解答

2020-03-16 14:25

你好 那你们材料没收到吗     对方没给材料的送货单吗

瑞雪平安 追问

2020-03-16 16:00

如果有差异金额调整到哪个科目?

meizi老师 解答

2020-03-16 16:04

你好 有差异金额的  售出的  多结转的成本冲结转。 少结转的成本补结转

瑞雪平安 追问

2020-03-16 16:48

少结转成本补结转不是形成库存商品了吗?实际上都销售出去了,账面上的库存商品怎么消掉呢?

meizi老师 解答

2020-03-16 16:50

你好  因为你之前库存商品的金额 是少结转了  会补结转的。    你不是之前暂估了 收到发票会红冲暂估 按你实际发票来的吗    少结转就会补的 。

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你好 先暂估入库 借原材料-暂估贷银行存款 后期 你收到发票冲暂估按实际发票来做 。 现在销售 做收入结转材料成本。 收到发票有差异金额的 做调整
2020-03-16 13:43:52
研发支出就是你的成本
2020-05-05 10:38:09
您好 借 原材料-a 原材料-b 贷 应付账款 借 生产成本 贷 原材料-a 原材料-b 借 自制半成品-c 贷 生产成本 借 自制半成品-c 贷 包装物 借 库存商品d 贷 自制半成品c
2019-10-26 11:31:36
你好应该进费用,劳保费。不应该计入成本
2018-04-11 17:33:37
你好,不是的,领用或销售了才需要结转成本的。
2016-10-14 09:21:03
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