借:应付职工薪酬――奖励及福利 1800 贷:其他应付款 1800 这是19年12月的业务 做到19年账务调整了 就是钱还没支付 钱要在20年3月支付了 现在20年要做一笔调整未分配利润的分录 借:利润分配――未分配利润1800 贷:其他应付款1800 这样做,对吗
以梦为马
于2020-03-16 17:58 发布 685次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 这些科目对税是没有影响的。
2020-07-21 17:32:53
你好,如果实际情况是这样,也是可以的
需要看应付职工薪酬下面的明细有没有超标,比如福利费是否超过了工资薪金的14%
2018-01-06 21:37:45
你好 你上面不涉及损益科目的。 你不需要走未分配利润的。 没支付就挂着其他应付款即可 。你计提是没错的嘛
2020-03-16 18:13:11
直接做借其他应付款贷银行
2020-03-16 17:30:22
有人回答吗
2017-05-14 20:44:00
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