送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-17 13:01

你好,您单位需要取得对方的红字发票,然后做进项税额转出。

报喜鹊 追问

2020-03-17 13:08

进项税额转出分录怎么做?

立红老师 解答

2020-03-17 13:10

你好,
取得红字发票后,我们按当初的分录做负数分录,然后申报时按进项税额转出申报
借:原材料  负数
借:应交税费——应交增(进)负数
贷:应付账款等  负数

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相关问题讨论
正常认证后,再做进项税转出处理。
2019-11-04 19:23:10
发票认证平台上面是有“税额”项目的
2019-01-25 15:01:03
你好,可以找出发票,是费用借费用,是材料借原材料 借待认证进项税额(红字)
2018-10-24 16:32:22
第一种情况,今年认证后的进项税发票直接进项税转出,补交增值税及滞纳金。第二种情况就是去年认证的今年也是做进项税转出补交增值税,抵减了会计利润的,还需要补交企业所得税,用以前年度损益调整科目处理,调减未分配利润数据
2018-06-07 12:11:21
你好,你们做进项转出,然后再重新认证。
2022-10-08 15:59:05
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