送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-03-17 15:30

借:银行存款
 贷:递延收益-稳岗补贴
如果金额小,像有的地方就收到几十元,我是更推荐你这个分录
借:银行存款
贷:营业外收入

控丶温 追问

2020-03-17 15:32

小规模企业,还要把这几千元放递延收益呀。这个科目还真不大明

王超老师 解答

2020-03-17 15:34

严格来说,是要放到递延收益里面去的。但是我看很多企业都是直接用我第二个分录。估计是怕麻烦。
因为放到递延收益这个科目,后面每个月还要摊销

控丶温 追问

2020-03-17 15:36

如放递延收益,一般要怎么分摊呢?还有,返回社保,为啥不能冲减社保费呀?

王超老师 解答

2020-03-17 15:38

发生支出的时候
借:管理费用等
        贷:银行存款
借:递延收益
        贷:其他收益
会计准则没有说要冲减社保费啊,是有说要进入递延收益的

控丶温 追问

2020-03-17 15:40

主要自己底子薄,不懂。那要怎么摊销呀?

王超老师 解答

2020-03-17 15:41

借:递延收益
贷:其他收益
这个就是摊销的分录了,跟你实际支出的银行存款一致,直到递延收益的金额为0

控丶温 追问

2020-03-17 15:42

可否当月返还,一次性摊呢?

王超老师 解答

2020-03-17 15:43

那么你还不如直接进入营业外收入里面去,因为其他所有和营业外收入都是会影响利润表的净利润的。

控丶温 追问

2020-03-17 15:46

好的。谢谢。如果放入递延收益,要多长时间摊销。

王超老师 解答

2020-03-17 15:51

一般1年内摊销掉比较好,因为就几千块钱,买一点办公用品,钱就用完了

控丶温 追问

2020-03-17 15:52

好的。谢谢耐心指

王超老师 解答

2020-03-17 15:53

不客气

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您好,收到时,借:银行存款,贷:其他应付款-XXX员工姓名。老板还清了,借:其他应付款-XXX员工姓名,贷:其他应付款-老板姓名。
2017-11-26 20:43:42
借:银行存款 贷:递延收益-稳岗补贴 如果金额小,像有的地方就收到几十元,我是更推荐你这个分录 借:银行存款 贷:营业外收入
2020-03-17 15:30:15
收到借银存贷其他应付款 支付借其他应付款贷银存
2019-06-29 09:11:56
收款时 : 借银行存款 贷其他应付款 付给职工时:借其他应付款 贷银行存款
2019-03-20 16:49:31
你好!你如果要计入就计入管理费用-社保费-个人部分。不过这个不能税前扣除
2019-08-02 10:50:00
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