- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-03-17 16:41
你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款
然后把专项应付款摊销计入其他收益科目核算
相关问题讨论

你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款
然后把专项应付款摊销计入其他收益科目核算
2020-03-17 16:41:27

实际收到专项拨款时
借:银行存款
贷:专项应付款—**项目
拨款使用时
借:在建工程
贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款
项目完成后,形成资产部分
借:固定资产 / 无形资产
贷:在建工程—**项目
2019-05-09 09:15:09

您好, 借 转项应付款 贷 银行存款
2019-11-06 22:05:38

实际收到专项拨款时
借:银行存款
贷:专项应付款-**项目
拨款使用时
借:在建工程
贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款
项目完成后,形成资产部分
借:固定资产 / 无形资产
贷:在建工程-**项目
同时
借:专项应付款-**项目
贷:资本公积-拨款转入
未形成资产需核销的部分,报经批准后
借:专项应付款-**项目
贷:管理费用
拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的
借:专项应付款-**项目
贷:银行存款
2020-04-30 16:46:10

借:专项应付款-XX支出
贷:银行存款
2020-03-17 11:05:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
流年 追问
2020-03-17 17:02
邹老师 解答
2020-03-17 17:04
流年 追问
2020-03-18 10:08
邹老师 解答
2020-03-18 10:09