送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-03-17 16:41

你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款
然后把专项应付款摊销计入其他收益科目核算

流年 追问

2020-03-17 17:02

老师,能再详细些吗?把专项应付款摊销计入其他收益科目核算这个分录怎么做?

邹老师 解答

2020-03-17 17:04

你好
用专项应付款支付研发工资时
借;应付职工薪酬,贷;银行存款
然后把专项应付款摊销计入其他收益科目核算
借;专项应付款,贷;其他收益

流年 追问

2020-03-18 10:08

谢谢老师的耐心解答!

邹老师 解答

2020-03-18 10:09

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款 然后把专项应付款摊销计入其他收益科目核算
2020-03-17 16:41:27
实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目
2019-05-09 09:15:09
您好, 借 转项应付款 贷 银行存款
2019-11-06 22:05:38
实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2020-04-30 16:46:10
借:专项应付款-XX支出 贷:银行存款
2020-03-17 11:05:30
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