送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-18 09:21

同学,你好,用10000来算哈,扣个人部分在发放的时候扣的哈

怕孤单的灯泡 追问

2020-03-18 09:24

这样管理费用不是多了个人承担的1000么?在企业所得税汇算清缴的时候是不是得调增?

小叶老师 解答

2020-03-18 09:27

不是呀,你计提的时候是:借管理费用10000,贷应付职工薪酬10000,支付的时候,借应付职工薪酬:贷:银行存款9000,其他应付款  1000

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您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资 
2022-07-01 15:30:38
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