老师,我想请问一下就是,我们购买了供应商1000的货款,然后对账的时候扣掉供应商给我们的返点3%30元,实付970。未开票。这个账要怎么做?
灵巧的花生
于2020-03-18 10:46 发布 1216次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-03-18 10:47
你好
借;库存商品等科目1000,贷;应付账款 1000
借;应付账款1000,贷;银行存款970,其他业务收入,应交税费——应交增值税
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