老师,我想请问一下就是,我们购买了供应商1000的货款,然后对账的时候扣掉供应商给我们的返点3%30元,实付970。未开票。这个账要怎么做?
灵巧的花生
于2020-03-18 10:46 发布 1234次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-03-18 10:47
你好
借;库存商品等科目1000,贷;应付账款 1000
借;应付账款1000,贷;银行存款970,其他业务收入,应交税费——应交增值税
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你好
借;库存商品等科目1000,贷;应付账款 1000
借;应付账款1000,贷;银行存款970,其他业务收入,应交税费——应交增值税
2020-03-18 10:47:11
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借:银行存款 970 贷:原材料 970
2020-03-18 10:25:24
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扣3000元?是作为质保金的吗? 这样的话 就开10000元的
2019-12-21 09:29:30
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您好,这个是购买商品这个
2022-01-22 11:32:43
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您好!你这个实际上应该按商业自己买进然后卖出做
2017-06-14 09:31:10
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