找郭老师,有问题要问 问
在的具体的什么问题? 答
老师你好,2023年有税务问题,在表外把,主营业收成本 问
这个分录是对的。如果2023年主营业务成本少记了200万,在2024年发现并进行调整,可以通过“以前年度损益调整”科目来更正这个错误。具体的会计分录就是:借“主营业务成本”200万,贷“以前年度损益调整”200万。同时,还需要调整未分配利润,即借“以前年度损益调整”200万,贷“利润分配-未分配利润”200万。 2. 发现资产负债表未分配利润年初金额(正)-年末金额(正)-利润表净利润(不相等),这通常是因为存在以前年度的会计差错或者调整事项导致的。在这种情况下,需要进行相应的调整以确保资产负债表和利润表的一致性。 答
我的成本按照含税的预估价格,然后按照这个结转了 问
您好,到时收到发票再全都冲掉,再做有发票的 答
老师,请问有个股东转了100万投资款,后面跟公司借了 问
你好可以的,操作没问题。 答
请问一下老师:我们底下有一家分公司后来参与进来 问
借、其他应收款、贷、银行存款。 答
老师,购入固定资产电脑 我已经付款,但是供应商还没有开发票? 分录是不是这样做 借:固定资产 贷:银行存款 等发票回了,这个分录要怎么做?
答: 不能, 先做借其他应收款贷银行 来了发票做借固定资产借进项贷其他应收款
9月购入固定资产,9月投入使用,发票收到了。借:固定资产贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款然后10月发现发票的商品名称开错了,退回商家重新开,那我9月的帐要改吗?
答: 你好,金额没错就不用改分录了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个月购买的农机,现在还没有开发票,我可以直接借:固定资产贷:银行存款吗?
答: 你好,如果已经投入使用了,可以转到固定资产的