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哈利璐
于2020-03-19 08:00 发布 1385次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-03-19 08:02
你好 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
哈利璐 追问
2020-03-19 08:03
老师 次月收到发票怎么做分录?
答疑苏老师 解答
2020-03-19 08:12
你好 收到发票就冲掉计提的分录,然后按发票再做一遍。
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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哈利璐 追问
2020-03-19 08:03
答疑苏老师 解答
2020-03-19 08:12