送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-12-24 15:14

开完发票怎么做分录,借库存商品,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款

庄老师 解答

2018-12-24 15:16

买商品,款已付,商品已入库,未开发票,怎么做分录,会计处理参考如下: 
 
公司支付款项时: 
 
借:预付账款 
 
贷:银行存款 
 
收到货时先暂估入账: 
 
借:库存商品(暂估) 
 
贷:应付账款(暂估) 
 
收到发票时,先冲销之前的暂估,再按确定的金额入账: 
 
借:库存商品(暂估)(红字) 
 
贷:应付账款(暂估)(红字)

大太阳 追问

2018-12-24 15:25

按确定的金额入账的时候是 
借:库存商品 
贷:预付账款 
对吗?

庄老师 解答

2018-12-24 15:28

收到发票时,先冲销之前的暂估,再按确定的金额入账: 
 
借:库存商品(暂估)(红字) 
 
贷:应付账款(暂估)(红字)

大太阳 追问

2018-12-24 15:41

那我之前是预付账款啊,不是应付账款啊,我按确定的金额入账不就是按预付账款入账吗?

庄老师 解答

2018-12-24 15:45

按确定的金额入账是按预付账款入账,因为前面已经预付了, 
收到发票时,先冲销之前的暂估,再按确定的金额入账: 
 
借:库存商品(暂估)(红字) 
 
贷:预付账款(暂估)(红字)

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相关问题讨论
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2016-05-25 15:51:30
开完发票怎么做分录,借库存商品,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款
2018-12-24 15:14:08
您好,贵公司提库存车当公务车、公司自己已开发票,是自己公司给自己公司开发票吗?
2017-01-09 20:05:52
你好 借 原材料 贷 应付账款 因为没有发票,所以汇算清缴时,要纳税调整
2020-07-20 16:08:57
做一笔销售的 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费 等发票到了,冲销暂估,然后根据发票入账
2016-09-10 17:01:39
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