老师你好,麻烦问下我司有一个产品的外协费用,发票是19年3月来的,计入半成品中,该产品是19年6月发货的,我又暂估了这次外协费用,计入库存商品中。现在我是不是红冲6月这笔暂估的外协费用,借库存商品负数贷应付账款负数,除了红冲还需要做什么吗?
菜菜
于2020-03-19 11:21 发布 702次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-03-19 11:24
是的,红冲了就可以了,
相关问题讨论
是的,红冲了就可以了,
2020-03-19 11:24:54
如果还有待加工就叫自制半产品,你这种做法是对的
2017-03-08 09:24:24
你好,对的 直接销售的记库存商品再加工的记半成品/原材料
2020-03-13 09:39:30
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
你好,你暂估的成本和收到发票的不含税的金额是一样吗?
2021-10-12 15:02:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
菜菜 追问
2020-03-19 11:26
朴老师 解答
2020-03-19 11:32