送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-19 16:25

借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数

空๑°3°๑城 追问

2020-03-19 16:26

少计提的呢

maize老师 解答

2020-03-19 16:28

借管理费用 贷应付职工薪酬

空๑°3°๑城 追问

2020-03-19 16:42

实际发放的工资数与工资表上的差额怎么做分录呢

maize老师 解答

2020-03-19 16:44

还没有发,还是啥,你这个差额指的啥

空๑°3°๑城 追问

2020-03-19 16:53

已经发放了,但由于工资表和银行系统不一样,会有几分钱的差额

maize老师 解答

2020-03-19 16:54

这个差额补计提,就可以,要不少计提,四舍五入差异问题不大,

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相关问题讨论
那你这个计提和发做一起就可以了
2019-09-07 09:42:18
你好,是的这个押金要退的,计提工资借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,支付,借应付职工薪酬,贷银行存款
2019-07-12 16:20:07
你好 看下老师给你发的图片
2019-03-18 09:24:45
你好 借 应付职工薪酬 1000 贷 其他应收款-社保 100 现金 900 借 管理费用-社保 300 其他应收款-社保 100 贷 银行存款 400
2018-06-20 15:17:21
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2016-08-31 16:39:19
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