送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-06-20 15:17

你好
借 应付职工薪酬   1000
   贷 其他应收款-社保  100
       现金                     900
借 管理费用-社保  300
    其他应收款-社保  100
  贷 银行存款    400

柏玉莲 追问

2018-06-20 15:32

老师为什么不是这样的?

老江老师 解答

2018-06-20 15:35

100块的社保是银行代扣的,并不是交的现金

柏玉莲 追问

2018-06-20 15:40

好的,老师为什么是借管理费用社保300,其他应收款100,我这里不明白?

老江老师 解答

2018-06-20 15:44

银行扣了400
其中,公司承担的300 列入管理费用
           个人承担的100,我们在发工资的时候代扣下来了

柏玉莲 追问

2018-06-20 15:54

谢谢老师,老师那那我前面这几题对吗?

柏玉莲 追问

2018-06-20 15:59

老师帮我看一下  我这些做得寻吗?

柏玉莲 追问

2018-06-20 16:12

老师  这些题目是不是这样做的?麻烦你帮我看一下?

老江老师 解答

2018-06-20 16:35

要不,你一个一个往上贴吧,这样,我要找答案的......

柏玉莲 追问

2018-06-20 17:03

好的老师,

柏玉莲 追问

2018-06-20 17:04

一页是题目,一页是答案,麻烦老师了

老江老师 解答

2018-06-21 08:37

这个题目,上面不是回答了吗

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相关问题讨论
那你这个计提和发做一起就可以了
2019-09-07 09:42:18
你好,是的这个押金要退的,计提工资借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,支付,借应付职工薪酬,贷银行存款
2019-07-12 16:20:07
你好 看下老师给你发的图片
2019-03-18 09:24:45
你好 借 应付职工薪酬 1000 贷 其他应收款-社保 100 现金 900 借 管理费用-社保 300 其他应收款-社保 100 贷 银行存款 400
2018-06-20 15:17:21
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2016-08-31 16:39:19
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